Faktúra 01/00099/19

Faktúra doručená:03.5.2019
Číslo zmluvy:237/16

Dodávateľ
VÝŤAHY ZEVA spol. s.r.o.
Beckovská 38
82104 Bratislava
IČO:31389147
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servis výťahov 4/2019 ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 144,00 EUR