Faktúra 0122/13

Faktúra doručená:14.6.2013
Číslo objednávky:OBJ078/13

Dodávateľ
SPORE s.r.o.
Verbířská 1708
68601 Uherské Hradiště
IČO:29188059
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Zhotovenie publikácie "Pohyb nás spája II"
Zhotovenie publikácie "Pohyb nás spája II"
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 830,00 EUR