Faktúra 0120/13

Faktúra doručená:14.6.2013
Číslo objednávky:OBJ079/13

Dodávateľ
INPREA s.r.o.
Juraja Slottu 26
917 01 Trnava
IČO:44765061
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Dotačný manažment "Pohyb nás spája II"
Dotačný manažment "Pohyb nás spája II"
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 700,00 EUR