Faktúra 0119/13

Faktúra doručená:13.6.2013
Číslo objednávky:OBJ069/13

Dodávateľ
Peter Šúry
Polníky 1051
913 32 Dolná Súča
IČO:17560276
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Zavlažovacie zariadenie "Pohyb nás spája II"
Zavlažovacie zariadenie "Pohyb nás spája II"
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 946,98 EUR