Faktúra 0103/19

Faktúra doručená:06.5.2019

Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pevné telefóny 4/2019 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 49,38 EUR