Faktúra 01/00171/13

Faktúra doručená:14.6.2013
Číslo zmluvy:2616/2011

Dodávateľ
MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vyúčtovanie EE 05/2013 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 559,66 EUR