Faktúra 08/00165/19

Faktúra doručená:26.3.2019

Dodávateľ
PRAD s.r.o.
019 01 Ilava
IČO:00633330
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 776,82 EUR