Faktúra 0025/13

Faktúra doručená:27.2.2013
Číslo objednávky:OBJ024/13

Dodávateľ
Chorvát spol. s.r.o
9.mája 469
91321 Trenčianska Turná
IČO:36321371
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Preprava športovcov 24.2.2013 "Pohyb nás spája II"
Preprava športovcov 24.2.2013 "Pohyb nás spája II"
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 255,00 EUR