Faktúra 01/00070/19

Faktúra doručená:02.4.2019
Číslo objednávky:OBJ045/19

Dodávateľ
EMER mark s.r.o.
Rozkvet 2032/65
017 01 Považská Bystrica
IČO:47487216
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Propagačné predmety ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 370,00 EUR