Faktúra 01/00061/19

Faktúra doručená:21.3.2019

Dodávateľ
Mesto Trenčín
Mierove nám. 1/2
911 64 Trenčín
IČO:00312037
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Poplatok za komunálny odpad r. 2019 ŠI
Poplatok za komunálny odpad r. 2019 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11 277,55 EUR