Faktúra 01/00057/19

Faktúra doručená:19.3.2019
Číslo objednávky:OBJ036/19

Dodávateľ
Kopilcová Marta
Kamenica 586
082 71 Kamenica
IČO:17153131
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Zaškolenie zamestnancov ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 130,00 EUR