Faktúra 0052/19

Faktúra doručená:07.3.2019

Dodávateľ
Mesto Trenčín
Mierove nám. 1/2
911 64 Trenčín
IČO:00312037
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Plyn 1.kvartál 2019 SŠŠ
El. energia 1. kvartál 2019 SŠŠ
Vodné 1. kvartál 2019 SŠŠ
Stočné 1.kvartál 2019 SŠŠ
Služby 1. kvartál 2019 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 211,00 EUR