Faktúra 0051/19

Faktúra doručená:07.3.2019
Číslo objednávky:OBJ034/19

Dodávateľ
Ing. Jozef Dedík
Želovany 1072
916 21 Čachtice
IČO:40271811
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava čerpadla bazén SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 174,60 EUR