Faktúra 01/00035/19

Faktúra doručená:28.2.2019
Číslo objednávky:OBJ022/19

Dodávateľ
Obchodná akademia M.Hodžu
M.Rázusa 1
91129 Trenčín
IČO:00161993
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava dverí VŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 440,00 EUR