Faktúra 0035/19

Faktúra doručená:22.2.2019
Číslo objednávky:OBJ010/19

Dodávateľ
CK TATRA - TRAVEL spol. s.r.o.
Šafárikova 85
903 01 Senec
IČO:35942908
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Zabezpečenie LVK 11.3.-15.3.2019 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 191,00 EUR