Faktúra 08/00077/19

Faktúra doručená:12.2.2019

Dodávateľ
Bohuš Šesták s.r.o
Vodarenská 343/2
924 01 Galanta
IČO:44240104
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 603,30 EUR