Faktúra 0018/19

Faktúra doručená:04.2.2019
Číslo zmluvy:03/2012

Dodávateľ
BOS©, s.r.o.
Žehrianska 3191/8
851 07 Bratislava
IČO:47561122
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom kopírky 1/2019 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 101,76 EUR