Faktúra 0017/19

Faktúra doručená:04.2.2019

Dodávateľ
Juraj Káčer - MDS
Kšinná 103
956 41 Kšinná
IČO:48182150
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
IT servisné služby 1/2019 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 128,00 EUR