Faktúra 01/00030/19

Faktúra doručená:19.2.2019

Dodávateľ
Juraj Káčer - MDS
Kšinná 103
956 41 Kšinná
IČO:48182150
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál na LAN prepojenie traktu A a traktu B ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 130,00 EUR