Faktúra 01/00023/19

Faktúra doručená:07.2.2019
Číslo objednávky:OBJ024/19

Dodávateľ
Verejná informačná služba, spol. s.r.o.
J.Alexyho 12
03101 Liptovský Mikuláš
IČO:36006912
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Laminátové kartičky ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 537,60 EUR