Faktúra 01/00007/19

Faktúra doručená:01.2.2019
Číslo objednávky:OBJ017/19

Dodávateľ
IBO s.r.o.
Bratislavská 50
911 05 Trenčín
IČO:36340073
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Snehová fréza ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 489,00 EUR