Faktúra 0012/19

Faktúra doručená:28.1.2019

Dodávateľ
Distribúcia SPP
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava
IČO:35910739
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Poplatok za údržbu plynového potrubia telocvičňa SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7,42 EUR