Faktúra 01/00005/19

Faktúra doručená:21.1.2019
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 7.12.-3.1.2019 ŠI
Stočné 7.12.-3.1.2019 ŠI
Vodné 7.12.-3.1.2019 ŠJ
Stočné 7.12.-3.1.2019 ŠJ
VPO 7.12.-3.1.2019 ŠI
VPO 7.12.-3.1.2019 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 753,94 EUR