Faktúra 0010/19

Faktúra doručená:23.1.2019
Číslo objednávky:OBJ015/19

Dodávateľ
SPORTISIMO SK s.r.o.
Boženy Němcovej 8
811 05 Bratislava 1
IČO:44156979
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Lyžiarske topánky SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 076,67 EUR