Faktúra 01/00390/18

Faktúra doručená:28.12.2018
Číslo objednávky:OBJ192/18

Dodávateľ
Elektrosped a.s.
Pestovateľská 13
821 04 Bratislava
IČO:35765038
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Žehličky Philips ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 495,19 EUR