Faktúra 0262/18

Faktúra doručená:27.12.2018
Číslo objednávky:OBJ214/18

Dodávateľ
Marian Ďurkov - FER
Pod Sokolicami 520/16
911 01 Trenčín
IČO:30026351
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Výroba a montáž plastického písma ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 176,00 EUR