Faktúra 01/00384/18

Faktúra doručená:21.12.2018
Číslo objednávky:OBJ209/18

Dodávateľ
VYPA SK, s.r.o.
Legionárska 127
911 01 Trenčín
IČO:35721081
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vŕtacie kladivo ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 279,60 EUR