Faktúra 01/00373/18

Faktúra doručená:20.12.2018
Číslo objednávky:OBJ199/18

Dodávateľ
Meuble, s.r.o.
Nádražná 1783/17
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:36004553
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Presklená vitrína ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 650,00 EUR