Faktúra 0249/18

Faktúra doručená:17.12.2018
Číslo objednávky:OBJ184/18

Dodávateľ
AVORI s.r.o.
Údolní 527/27
602 00 BRNO
IČO:29184673
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Teplákové súpravy MVŽ ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 690,36 EUR