Faktúra 0241/18

Faktúra doručená:17.12.2018
Číslo objednávky:OBJ174/18

Dodávateľ
Jiří Gut
Otínska 41
153 00 Praha 16 Radotín
IČO:70551081
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kanoistické pádla ŠG MVŽ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 519,00 EUR