Faktúra 0261/18

Faktúra doručená:21.12.2018
Číslo objednávky:OBJ187/18

Dodávateľ
Alza.sk s.r.o.
Bottova 6654/7
811 09 Bratislava
IČO:36562939
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Projektory ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 586,98 EUR