Faktúra 0245/18

Faktúra doručená:17.12.2018
Číslo objednávky:OBJ177/18

Dodávateľ
Temax, spol.s.r.o.
9. lip 366
91321 Trenčianska Turná
IČO:36313696
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava prekážok ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 218,33 EUR