Faktúra 01/00370/18

Faktúra doručená:20.12.2018
Číslo objednávky:OBJ193/18

Dodávateľ
Jozef Maťavka SELEKTRA
Družstevná 1143/24
958 01 Partizánske
IČO:11741562
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Varné kanvice Orava ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 400,79 EUR