Faktúra 01/00364/18

Faktúra doručená:19.12.2018
Číslo objednávky:OBJ182/18

Dodávateľ
Roman Mikušinec
Dolná Súča 472
913 32 Dolná Súča
IČO:33184917
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pokládka PVC ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 249,67 EUR