Faktúra 01/00329/18

Faktúra doručená:04.12.2018

Dodávateľ
BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O.
Ľ. Stárka 2152/16
911 05 TRENČÍN
IČO:44506031
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servis rohoží 11/2018 ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 28,22 EUR