Faktúra 0210/18

Faktúra doručená:06.11.2018
Číslo objednávky:OBJ139/18

Dodávateľ
KOMPAVA spol. s.r.o.
Piestanska 1202/44
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:36293296
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vitamínové prostriedky VP ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 199,05 EUR