Faktúra 0204/18

Faktúra doručená:06.11.2018

Dodávateľ
EUROSTORE, s.r.o.
Opatovská 386/83
911 01 Trenčín
IČO:36326429
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pripojenie na SRP 10/2018 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 63,73 EUR