Faktúra 01/00298/18

Faktúra doručená:07.11.2018
Číslo objednávky:OBJ141/18

Dodávateľ
Roman Mikušinec
Dolná Súča 472
913 32 Dolná Súča
IČO:33184917
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Montáž podlahoviny pracovňa 401 ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 429,06 EUR