Faktúra 01/00279/18

Faktúra doručená:22.10.2018
Číslo objednávky:OBJ128/18

Dodávateľ
REKUK, spol. s.r.o.
Nitrianska cesta 310
958 01 Partizánske
IČO:36284319
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Výroba roll upu ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,00 EUR