Faktúra 01/00273/18

Faktúra doručená:12.10.2018
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 6.9.-3.10.2018 ŠI
Stočné 6.9.-3.10.2018 ŠI
Vodné 6.9.-3.10.2018 ŠJ
Stočné 6.9.-3.10.2018 ŠJ
VPO 6.9.-3.10.2018 ŠI
VPO 6.9.-3.10.2018 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 337,05 EUR