Faktúra 0193/18

Faktúra doručená:11.10.2018
Číslo objednávky:OBJ123/18

Dodávateľ
DAFE, s.r.o.
K Zábraniu 854
911 01 Trenčín
IČO:36813681
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vybavenie do telocvične ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 49 998,00 EUR