Faktúra 0183/18

Faktúra doručená:04.10.2018
Číslo zmluvy:03/2012

Dodávateľ
BOS©, s.r.o.
Žehrianska 3191/8
851 07 Bratislava
IČO:47561122
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom kopírky 9/2018 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 102,74 EUR