Faktúra 0180/18

Faktúra doručená:01.10.2018

Dodávateľ
Juraj Káčer - MDS
Kšinná 103
956 41 Kšinná
IČO:48182150
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
IT servisné služby 9/2018 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 128,00 EUR