Faktúra 0179/18

Faktúra doručená:01.10.2018

Dodávateľ
BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O.
Drietoma 920
913 03 DRIETOMA
IČO:44506031
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servis rohoží 9/2018 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 21,31 EUR