Faktúra 01/00260/18

Faktúra doručená:04.10.2018
Číslo objednávky:OBJ111/18

Dodávateľ
Bc. Anton Šepták - TONAS
Potočná 89/13
911 01 Trenčín
IČO:22822011
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom záťažového koberca ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 670,00 EUR