Faktúra 01/00146/13

Faktúra doručená:23.5.2013
Číslo objednávky:OBJ060/13

Dodávateľ
PROGMA
Legionárska 29
911 01 Trenčín
IČO:31036279
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Software Office 2010 SK-3PC ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 128,00 EUR