Faktúra 01/00139/13

Faktúra doručená:17.5.2013
Číslo objednávky:OBJ059/13

Dodávateľ
Škrovánek Vladimír
Sibírska 10
91101 Trenčín
IČO:17659141
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Záloha na materiál maliarske a natieračské práce 2.posch. A blok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 500,00 EUR