Faktúra 01/00136/13

Faktúra doručená:14.5.2013
Číslo objednávky:OBJ057/13

Dodávateľ
Temax, spol.s.r.o.
9. lip 366
91321 Trenčianska Turná
IČO:36313696
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Výmena kolies TN011AR ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 15,60 EUR