Faktúra 01/00133/13

Faktúra doručená:13.5.2013
Číslo objednávky:OBJ056/13

Dodávateľ
Tibor Jacko
Halalovka 2347/53
911 08 Trenčín
IČO:40193454
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Dezinsekcia výdajnej ŠJ OA
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,00 EUR