Faktúra 0039/13

Faktúra doručená:19.3.2013
Číslo zmluvy:S-19/01/05

Dodávateľ
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín
Soblahovska 65
91150 Trenčín
IČO:37920413
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Teplo vyúčtovanie 2012
Vodné vyúčtovanie 2012
Stočné vyúčtovanie 2012
Elektrická energia vyúčtovanie 2012
Ostatné služby vyúčtovanie r.2012
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -4 629,90 EUR